
內部稽核之組織
基泰建設稽核室設置內部稽核主管一名直接隸屬於董事會且秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場執行公司內部稽核工作,並於稽核報告完成後定期呈送獨立董事及董事會報告稽核業務。
內部稽核之執行
一、稽核對象及範圍
稽核範圍包含本公司所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為八大作業循環及電腦化資訊處理作業,分別執行稽核。二、內部稽核時機
- 例行性內部稽核
為確保公司內部控制制度之有效實行,稽核室於每年底依據各作業循環之特性及參考證期局所頒佈應行加強稽核之重點,擬定年度稽核計劃經董事會通過,依所排定之稽核時間確實執行。 - 不定期內部稽核
為確保公司內部控制制度之有效實行,依實際狀況與業務所需,不定期對各單位執行特定稽核項目之查核或盤點。 - 自行檢查
本公司為落實自我監督之機制,及提昇內部稽核部門之檢查品質與效率,各單位每年辦理自行檢查,執行完畢後交由內部稽核單位覆核。
- 例行性內部稽核
關於我們
租售個案
基泰都更
客戶服務
投資人專區
公司治理專區
聯繫我們
02-23830666
總經信箱
© 2006. 基泰建設版權所有